惠州市体育运动学校2017年度预算公开
2017年惠州市体育运动学校部门预算
目 录
第一部分 惠州市体育运动学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州市体育运动学校概况
一、主要职责
惠州市体育运动学校是市直副处级单位,以“为国家培养德智体全面发展的高水平竞技体育后备人才”为主要办学任务,同时培养社会需要的具有体育专项运动技能的体育职业人才。学校占地面积21.4万平方米,总建筑面积5.8万平方米,拥有球类馆、游泳跳水馆、重竞技馆、射击馆、体操馆和综合馆等6个室内场馆以及400M标准塑胶田径场、篮球场、排球场等室外体育场地设施。学校开设有足球(男足及女足)、体操、举重(男女子)、柔道、跳水、摔跤、篮球、蹦床、田径、激流、游泳、排球、拳击、击剑、皮划艇、赛艇、射击(飞碟及射击)、跆拳道、帆板19个运动项目,共22个运动队伍。
二、机构设置及人员构成情况
(一)本部门无下属单位,部门预算为惠州市体育运动学校本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
学校有办公室、训练科、教务科、学生科、总务科等5个内设科室,设小学、初中、中专(五年制大专)三个教学部。
惠州市体育运动学校总编制人数105人,在职人员实有人数合计98人,退休人员合计30人。(以2016年9月份统发工资表人数做2017年度部门预算)。
另外学校自行聘请人员共86人,其中:聘请后勤服务人员48人,聘请教师教练38人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
一、收支总体情况表 |
|||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、预算拨款 |
29,229,873.00 |
一、基本支出 |
20,818,313.00 |
二、财政专户拨款 |
400,000.00 |
二、运转性项目支出 |
8,811,560.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
|
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
29,629,873.00 |
本 年 支 出 合 计 |
29,629,873.00 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
29,629,873.00 |
支 出 总 计 |
29,629,873.00 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
二、收入总体情况表 |
|
单位:惠州市体育运动学校 |
单位:元 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
29,229,873.00 |
(一)一般公共预算 |
29,229,873.00 |
(二)政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
|
|
二、财政专户拨款 |
400,000.00 |
|
|
三、其他收入 |
0.00 |
(一)事业收入 |
0.00 |
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
(三)其他收入 |
0.00 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
29,629,873.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
收 入 总 计 |
29,629,873.00 |
|
表3 |
三、支出总体情况表 |
|
单位:惠州市体育运动学校 |
单位:元 |
项 目 |
本年预算 |
一、基本支出 |
20,818,313.00 |
(一)人员经费 |
19,345,613.00 |
(二)经常性公用经费 |
1,472,700.00 |
|
|
二、运转性项目支出 |
8,811,560.00 |
(一)基本建设类项目 |
0.00 |
(二)行政事业类项目 |
8,811,560.00 |
(三)其他类项目 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
29,629,873.00 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
支 出 总 计 |
29,629,873.00 |
|
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表4 |
四、财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共预算 |
29,229,873.00 |
一、一般公共预算 |
29,229,873.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
29,229,873.00 |
本 年 支 出 合 计 |
29,229,873.00 |
|
表5 |
|
||||||||||
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|
|||||||||||
单位:惠州市体育运动学校 |
单位:元 |
|
||||||||||
功能科目名称 |
本年预算 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
合计 |
29,229,873.00 |
|
||||||||||
一般公共服务支出 |
11,400.00 |
|
||||||||||
其他共产党事务支出 |
11,400.00 |
|
||||||||||
其他共产党事务支出 |
11,400.00 |
|
||||||||||
教育支出 |
24,426,986.00 |
|
||||||||||
职业教育 |
24,426,986.00 |
|
||||||||||
中专教育 |
24,426,986.00 |
|
||||||||||
社会保障和就业支出 |
3,876,232.00 |
|
||||||||||
行政事业单位离退休 |
3,876,232.00 |
|
||||||||||
事业单位离退休 |
960,425.00 |
|
||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,082,719.00 |
|
||||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 |
833,088.00 |
|
||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 |
915,255.00 |
|
||||||||||
行政事业单位医疗 |
915,255.00 |
|
||||||||||
事业单位医疗 |
915,255.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
表6 |
||||||||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经费分类科目) |
||||||||||||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
|
|
单位:元 |
||||||||
功能分类科目名称 |
部门预算支出分类科目 |
本年预算 |
||||||||||
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|||||||||
|
|
|
|
20,818,313.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30101 |
基本工资 |
2,995,062.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30102 |
津贴补贴 |
7,459,360.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30103 |
奖金 |
981,969.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30201 |
办公费 |
180,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30204 |
手续费 |
10,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30205 |
水费 |
180,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30206 |
电费 |
280,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30207 |
邮电费 |
88,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30211 |
差旅费 |
150,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30213 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30216 |
培训费 |
80,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30217 |
公务接待费 |
108,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30226 |
劳务费 |
50,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30229 |
福利费 |
38,700.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
188,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30311 |
住房公积金 |
1,385,643.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,732,092.00 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
960,425.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,082,719.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
833,088.00 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
915,255.00 |
||||||||
|
|
|
|
表7 |
||||||||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||||||||||||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
|
|
单位:元 |
||||||||
功能分类科目 |
部门预算支出分类科目 |
本年预算 |
||||||||||
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|||||||||
|
|
|
|
8,411,560.00 |
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11,400.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2,464,760.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30201 |
办公费 |
30,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30205 |
水费 |
473,600.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30206 |
电费 |
670,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30213 |
维修(护)费 |
1,100,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30218 |
专用材料费 |
2,239,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30226 |
劳务费 |
993,600.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
140,000.00 |
||||||||
2050302 |
中专教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
269,200.00 |
||||||||
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
单位:元 |
|
项目 |
本年预算 |
||
合计 |
248000.00 |
||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
140,000.00 |
||
1.公务用车购置 |
0.00 |
||
2.公务用车运行维护费 |
140,000.00 |
||
(三)公务接待费支出 |
108,000.00 |
||
|
|||
注: 注: 1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|||
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
|
|
表9 |
政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位:惠州市体育运动学校 |
|
单位:元 |
|
功能科目名称 |
本年预算 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
单位名称:惠州市体育运动学校 |
|
金额:元 |
|||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
惠州市体育运动学校 |
20,818,313.00 |
20,818,313.00
|
20,818,313.00
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
表11 |
||||||||||
2017年部门预算项目支出预算表 |
||||||||||
单位名称:惠州市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目名称 |
功能科目代码 |
资金来源 |
||||||||
合计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||
合计 |
|
8811560 |
8411560 |
8410140 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
新体校物业管理经费补助 |
2050302 |
2200000 |
2200000 |
2200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
新体校设施设备维护费 |
2050302 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市体校运动员业余训练经费 |
2050302 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
外聘教师、教练经费 |
2050302 |
1312760 |
1312760 |
1312760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市体校游泳跳水馆冬季加温费 |
2050302 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
车辆运行及维护费 |
2050302 |
140000 |
140000 |
140000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
课本资料等代收费 |
2050302 |
197400 |
197400 |
197400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
教职工学习费用 |
2050302 |
50000 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市体校场馆开放运行费 |
2050302 |
0 |
0 |
0 |
|
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
基层党组织活动经费 |
2013699 |
11400 |
11400 |
11400 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
惠州市体育运动学校2017年收入预算2962.99万元,比上年预算增加47.64万元。一般公共预算拨款比上年增加2%,主要是增加人员经费和福利费以及2017年新增基层党组织活动经费,上年无此项目。
惠州市体育运动学校2017年支出预算2962.99万元,比上年增加47.64万元。基本支出2081.83万元,占总支出的70%,比上年增加2%,主要是增加人员经费和福利费,主要用于人员工资福利补助支出及商品和服务支出;运转性项目支出881.16万元,与上年度基本持平。2017年新增基层党组织活动经费1.14万元,上年无此项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年预算财政拨款“三公”经费支出合计24.8万元,与2016年预算持平。具体明细如下:
公务用车购置支出0万元,无增减;
公务用车运行维护支出14万元。我校学校公车合计4辆(其中一辆大巴车),与2016年预算持平无增减。我校制定了《惠州市体育运动学校车辆使用管理规定(暂行)》,加强公务用车管理的规范化、制度化建设,本着“安全高效,厉行节约”的原则,加强车辆管理,保证公务活动正常运作;
公务接待费支出10.8万元,与2016年预算持平无增减。我校本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,制订了一系列制度和规定,强化公务接待审批制度,加强公费接待部门和接待标准的管理。
三、机关运行经费安排情况
我校是事业单位,不属于机关单位,关于机关运行经费安排情况无。
四、政府采购情况
我校2017年部门政府采购预算无。其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我校共有车辆4辆,一般公务用车3辆,金龙大客车1辆,车辆总金额为124.1万元。具体品牌及金额如下:别克商务车23.08万元,福特轿车20.07万元,大众轿车21.14万元,金龙大客车59.81万元。
截至2016年12月31日,我校普通资产合计1555.83万元。我校图书5070册,合计 29.57 万元;家具3902件,合计221.06 万元;专用设备770件,合计860.3万元;办公设备及其他通用设备686件,合计443.58 万元;大门栅栏1套合计1.32万元。
六、 预算绩效信息公开情况
2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。无。
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